Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться в такой ситуации. В прошлом году приняли к вычету НДС по счету-фактуре на аванс. Поступление услуг происходит частично, поэтому в течение года постепенно восстанавливали НДС. И вот приходит последняя счет-фактура и получается, что по ней мы должны восстановить не всю сумму НДС, а только часть. Как правильно отразить ее в книге продаж? Счет-фактура на сумму 1616,58 (НДС 246,6). Восстановить НДС нужно на сумму 91,29 руб.